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2016落实中央八项规定自查自纠报告(精选文档)

时间:2022-09-07 10:25:05 来源:网友投稿

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2016落实中央八项规定自查自纠报告(精选文档)

 

 2016 落实中央八项规定自查自纠报告

 2016 落实中央八项规定自查自纠报告

 根据县委莲办字〔20PC〕58 号、〔20PC〕59 号文件精神,结合本单位对落实中央八项规定精神进行了一次全面梳理,现将本单位自查整改情况汇报如下:

 一、自查的总体情况

 1、我委召开专题会议,传达《莲花县县关于改进工作作风、密切联系群众的若干规定》和《莲花县县关于落实厉行勤俭节约、规范公务消费行为的若干规定(暂行)》文件精神,并组织全体干职工认真学习《八项规定》各项内容。

  、进一步落实党风廉政建设责任制;加强工作作风建设,提高工作效能。加强日常监督,实行分管领导不定期抽查。坚持绩效考评制度,每年进行年度考评一次,表彰工作积极、服务态度好的干职工。

  、全体班子成员的宗旨意识、责任意识、创先创优意识、廉洁纪律意识普遍较强。并坚决贯彻落实县委、县政府的各项工作部署,工作任务分解落实到责任股室和责任人,定期或不定期检查工作任务完成情况。

 二、自查的具体内容

 1、合理分配办公用房

 本单位的各班子成员的办公用房及其他工作人员的办公用房未超出文件精神规定的范围,严格遵照规定,进行办

 公用房分配,未出现办公用房超标等现象。

  、规范车辆配备使用

 规范了公务车辆管理。公务用车的配备严格执行有关规定,杜绝超编、超标准配备公务用车;推行单车能耗核算,实行车辆定点定车加油、定点维修,实行一车一卡、专卡专用的加油制度。定期公布消耗和车辆维修支出。

  、缩减公务接待费用

 规范了公务接待,不超范围、超标准安排公务接待,不安排宴请。在类似“五一节” 、“五四”青年节的党员活动等集体活动,干职工自带干粮与饮水,不聚餐不吃喝,以身作则,树立良好形象。

  、严格控制财政支出

 严格财务收支管理,厉行节约,精简支出,切实降低行政成本。同时,健全财务管理制度,做好“小金库”专项治理工作。严格执行财经纪律,实行公务卡支付,落实“收支两条线”规定,加强资金管理,健全管理制度,堵塞管理漏洞,从源头上防范和杜绝财务违法行为的发生。

 三、下一步整改措施

 1、加大对“八项规定”精神实质的学习、强化党风廉政建设工作,明确责任,实行分级负责。

  、加强党员领导干部作风建设,深入开展党风廉政教育。

  、加强制度建设,进一步落实党风廉政建设责任制。严

 格按照“一把手负总责、分管领导多负其责”“一级抓一级,层层抓落实”的要求,抓好责任制分解、责任督促、责任考核、责任追究,四个关键环节的落实。

  、认真履行监督职能,抓好领导干部廉洁自律工作。

  、抓好厉行节约专项活动,在搞好自查的基础上,针对发现得问题,制定整改措施,并抓好落实。

  2016 落实中央八项规定自查自纠报告

 根据《县财政局、县审计局关于印发〈全县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案〉的通知》(莲财监[20PC]2 号)文件要求,为贯彻落实中央“八项”规定和“小金库”专项治理自查自纠工作,经研究,结合我局实际,迅速开展了自查自纠活动,现就自查的有关情况报告如下:

 一、提高思想认识,坚决纠正“四风”。

 县住建局继续组织党员领导干部深入学习中央“八项”规定精神和县委、县政府有关改进作风、厉行节约的规定,深刻认识贯彻落实中央“八项”规定精神、反对“四风”的重要性和紧迫性,坚定长期作战的信心和决心,克服惯性思维、侥幸心理,坚决纠正“四风”。

 二、强化“两个责任”,推动工作落实。

 我局把贯彻落实中央“八项”规定严肃财经纪律和清理“小金库”工作作为当前和今后长期的重要政治任务来

 抓,切实担负好党风廉政建设的主体责任,加强统一领导,建立健全反腐领导体制和工作机制。

 三、加强工作监督,实施长效监督

 重点围绕“清理内容”开展清查活动,对各类帐户、票据进行认真细致的清查,均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

 四、开展自查自纠,整改存在问题。

 经我局再次进行自查自纠,深入查找贯彻落实中央“八项”规定精神和“小金库”专项治理工作等方面存在的问题和不足。经自查,结果如下:

 1、本单位无违规隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支、私分和转移预算收入、罚没收入、行政事业收费、政府性基金、国有资产收益和处置等非税收入情况。

  、本单位不存在超预算无预算安排支出,不存在出国出境情况,不存在公务车购置及运行费用,不存在发放礼品、礼金等情况;不存在公款大吃大喝、超标准公务接待情况;不存在计划外召开会议和培训,不存在违规扩大开支范围、擅

 自提高开支标准等情况。

  、本单位不存在违规采购资产、无预算及超预算采购资产情况。

  、本单位均严格按照国有资产相关法律法规进行资产配置、使用、处置,无违规情况。

  、本单位不存在未设置会计账簿,所有财务资料完整,符合会计法律法规,从事会计工作人员均具备从业资格。

  、本单位不存在非法印制票据,不存在转让、出借、串用、代开票据情况

 、本单位无违反法律及其他有关规定设立“小金库”情况。

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