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审计自查自纠开展情况3篇

时间:2022-08-19 15:40:04 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的审计自查自纠开展情况3篇,供大家参考。

审计自查自纠开展情况3篇

篇一:审计自查自纠开展情况

班子经济责任履行情况自查报告

 根据 XX 区直部门领导班子经济责任审计考核评价办法(暂行)》的通知(XX 审发[20XX]XX 号)文件要求, 现将我局自查自纠情况报告如下:

 一、自查工作开展情况 一年来,我们把领导班子经济责任审计工作摆在全局工作的突出位置,围绕中心强职能,以人为本强素质,健全制度强管理的行业风气和工作氛围,使审计在统计工作建设中的积极作用得到了充分发挥,我局全年未发生违反领导班子经济责任审计的违纪违法行为。

 (一)强化中心意识,机关政令畅通。我们始终在思想上、行动上与区委、政府保持高度一致,坚决安排,工作上不搪塞推诿、不敷衍应付,做到了令行禁止,保证了政令畅通。

 (二)规范经济行为,提高自查水平。我们始终认真贯彻《XX 区直部门及镇办领导班子经济责任审计考核评价表》开展自查,坚持工作规范,严格工作程序,准确引用法律法规,进一步规范了经济责任工作。

 (三)加强队伍建设,转变干部作风。加强领导班子建设,新班子从新组建以来,自觉带头学习,带头遵守机关纪律,主动深入一线工作,先锋模范作用得到了充分发挥;我们坚持以理论武装人,以学习培训提高人,以先进典型带动人的思路,组织干部职工认真学政治、学理论、学法律、学业务。使干部职工的思想道德素质和文化业务素质明显提高。同时我局坚持

  认真落实党风廉政建设目标责任制,加强廉政建设,使机关没有出现重大不廉洁问题和严重背离职业道德的现象。加强领导班子建设,新班子从新组建以来,自觉带头学习,带头遵守机关纪律,主动深入一线工作,先锋模范作用得到了充分发挥;我们坚持以理论武装人,以学习培训提高人,以先进典型带动人的思路,组织干部职工认真学政治、学理论、学法律、学业务。使干部职工的思想道德素质和文化业务素质明显提高。同时我局坚持认真落实党风廉政建设目标责任制,加强廉政建设,使机关没有出现重大不廉洁问题和严重背离职业道德的现象。

 二、采取的主要措施 经济责任审查是阶段性的,是一项长期任务,只有长抓不懈,才能巩固成果,保持良好的机关形象。为此,今后我们从以下几个方面着手,狠下功夫,把自查工作引向深入。

 (一)在转变观念上下功夫。组织领导干部职工认真了解经济责任审计工作自查的重要性,进一步消除就审计论审计、就事论事的思想现状和思维方式,采取有力措施,解决单位在自查过程中存在的问题,为促进党政决策和宏观管理当好参谋,并充分发挥统计工作的帮促作用。

 (二)在充分履职上下功夫。认真落实经济责任履行情况自查工作,改进自查方式方法,变被动审计为主动监督,变事后监督为事前防范,努力拓宽审计自查领域,扩大自查工作覆盖面,依法加强对各项财政财务收支真实、合法、效益的审计自查监督。力争通过审计自查,使我局规范财政财务管理,资金使用效益不断提高;避免发生任何违法违规问题。认真落实

 经济责任履行情况自查工作,改进自查方式方法,变被动审计为主动监督,变事后监督为事前防范,努力拓宽审计自查领域,扩大自查工作覆盖面,依法加强对各项财政财务收支真实、合法、效益的审计自查监督。力争通过审计自查,使我局规范财政财务管理,资金使用效益不断提高;避免发生任何违法违规问题。

 (三)在依法行政上下功夫。严格按照要求进行自查,确保我们的自查工作过硬、经得起检验,对审计自查中查出的重大违法违规问题,坚决依法上报、依法处理、依法移交,决不姑息迁就。

 (四)在廉政建设上下功夫。以经济责任自查活动为契机,进一步强化责任感和使命感,更加绷紧廉政建设这根弦,加强领导班子建设,强化学习教育,强化制度建设,从组织领导上、思想防线上、制度机制上预防和制止违法违纪问题的发生。

篇二:审计自查自纠开展情况

校财务审计自查报告书

  学校财务审计自查报告书

 自查报告能有效针对企业自身的存在的问题,并自我反省和改进,下面就是小编整理的学校财务审计自查报告书,一起来看一下吧。

 篇一:财务审计自查报告

 根据《关于做好审计中整改工作的通知》XX 公司文件精神,结合我部审计检查实际情况,对本单位的财政财务情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:

 为确保此次自查工作顺利进行,我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。

 关于 XX 部审计财务自查自纠的报告

 按照《关于做好审计中整改工作的通知》的要求,我部对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。

 1、我部所有财政资金均按预算用途使用,支出真实合规。无违规以虚报销获取费用。

 2、严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为。无以虚假理赔或夸大损失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开具阴阳支票等多种违规形式获取理赔资金。无以虚开中介

 发票形式获取手续费资金等。

  3、非税收入征收合法合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。

 4、认真执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支的现象。

 5 认真执行规范津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

 6、国有资产帐实相符,核算规范,无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。

 7、我部资金全部集中统一管理和核算,无“账外账”和“小金库”。

 8、我部根据本单位实际,建立并实施内部监督和控制制度,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监督和控制。

 篇二:审计自查情况汇报

 党委纪检办公室:

 学院 2016 年 11 月 11 日下发了《关于转发〈徐宗一、郝利生同志在高校审计工作安排动员会议上的讲话〉的通知》,要求各单位组织学习讨论,认真贯彻落实讲话精神和学院领导重要批示,我系结合本单位实际,现将财务自审、自查情况及安排汇报如下:

 学院党委下发《通知》,党总支专门召开学习讨论会,集中学习徐宗一和郝利生同志讲话精神。高等学校肩负着为国家和社会主义建设培养优秀人才的重任,加强党风廉政建

 设,保证高等教育事业持续健康发展,规范学校财务管理工作,强化内部审查环节,领导干部在这方面要从自身做起,从严要求。中共共产党从 1921 年建党至今,已经走过了 89个光辉的岁月,作为执政党,党风廉政建设关系党的生死存亡,关乎国家的长治久安和老百姓安居乐业。随着经济的发展,综合国力显著增强,武汉大学出现了个别领导干部腐化,危害人民利益,与党的宗旨不相符。党员领导干部廉洁从政是坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,全面贯彻党的路线方针政策的重要保障;是新时期从严治党,不断加强党的执政能力建设和先进性建设的重要内容;是推进改革开放和社会主义现代化建设的基本要求;是正确行使权力、履行职责的重要基础。

 我们此次自查的重点,一是资产审计,我们由资产管理员牵头,组织各科室、相关教研室对行政办公资产,建筑工程实验中心,工程舫实验室试验设备进行清查,检查资产是否完整,实验仪器、耗材使用是否合理合法,资产购置有无计划和审批手续,在使用过程中是否有不规范的地方。二是财务收支审查,重点是自审纳入系里预算管理的各项支出,主要是课时费的发放是否合乎标准,有没有违规计算,超标发放的情况。三是国家奖助学金专项经费的审计,2016年秋季学院下拨国家奖助学金名额 1252 人,资助总额为3305000 元,我系本着公平、公正、公开的原则,认真开展

 国家奖助学金的评定工作。四是是否建立健全财务制度的审查,我系一贯坚持财务的预算和决算制度,在学年初对全年经费进行预算,在财务管理工程中重视内部管理,一切费用和学院财务制度、会计制度规定相符合。五是对招生经费进行自查,2016 年我系在四川招生,在今年的招生费用上,我们严格执行学院招生就业处的结算政策,无违规的情况。

 这次审计工作是学院党委安排部署的一项重要工作,我系领导非常重视,在审计过程中我们一定把握原则,高度重视,讲大局、讲政治,全力以赴配合学院相关部门做好审计工作。

 学院推行管理中心前移,管理权限下放,对于各单位一把手即使信任,更是考验,我们会不断提高自身综合素质和业务水平,深入贯彻落实科学发展观,以人为本,高标准做好系里各项工作,以自己的实际行动为学校的建设和发展努力工作。

 要以审计工作为契机,不断规范单位内部财务管理,形成预算科学,决算规范,执行严格的创新性财务制度,杜绝腐化在校园内滋生,让学生满意,让领导放心。

 篇三:学校财务审计自查报告

 根据《XX 区审计局审计通知书》XX 区审计通字 12 号文件精神,结合我学校审计检查实际情况,对本单位的财政财务情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:

  XX 中学创办于 XXX 年 X 月,是 XX 区的高级中学。学校机构设置了:校长室、政教处、教导处、总务处。现有编制 XX 人,在职员工 XX 人,财务隶属于 XXXX。

 2016 年秋季招生 453 人,2016 年春季招生 434 人,2016 年秋季招生 767 人,2016 年春季招生 730 人,2016 年秋季招生 904 人,2016 年春季招生 920 人,2016 年秋季招生 970 人.

 2016 年 7 月初资产负债情况:现金:

  元、银行存款:元、固定资产:元、其他应付款:

  0 元、应缴财政专户款:

  元。2016 年 10 月末资产负债情况:现金:

  元、银行存款:

  元、固定资产:

  元、其他应付款:

  元。

 四、我校收入均按收费许可证收费,及时上缴财政,无隐瞒、截留、转移财政收入;没有公款私存、没有设立“小金库”。各项支出真实、合规、合法。没有挤占挪用、扩大开支范围、提高

 开支标准、虚列支出等问题。

 五、各年度各种专项资金,做到了专款专用、及时拨付。

 六、大宗物品和设备的购置,我校通过政府采购中心采购。

 七、各项资产做到了账实相符。

 八、落实了债权和债务的管理,没有重大经济遗留问

 题。

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